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2022年03月14日 更新 “内控论文”相关信息

我国上市公司内控信息披露的现状与对策研究.docx

审计是由专业人员对企业的财务状况和经营成果等信息进行审查,最后出具审计意见,这可以在较大程度上保证企业信息真实有效。但审计往往只是对企业的报表信息进行审查,只起到...
分类:财务分析 - 字数:6701

青岛辉门公司存货内控管理研究.doc

我国存货内控制度的研究,从财政部发步了相关材料以后进入了逐步发展的阶段,研究的方法和手段也随着社会的进步逐渐变得越来越专业,不仅从审计的角度进行综合的考虑,而且结...
分类:工商管理 - 字数:20718

上市公司内控失效的原因及对策.doc

本文研究的主要内容为上市公司内部控制失效的成因及对策,主要采用规范研究和结合案例定性分析的方法。首先,阐述了内部控制的背景、研究其失效的意义和目的,以及所采用的方...
分类:经济学院 - 字数:12800

由支付宝看第三方支付平台的内控管理.doc

支付宝作为行业领导者,其内控也与整个第三方支付平台一样,存在诸如流动性风险、资金风险、市场风险等问题。因此,研究以支付宝为代表的第三方支付平台,既是为了用户的体验...
分类:经济学院 - 字数:14211

国有企业内控研究--以酒泉钢铁公司为例.docx

本文仔细全面查阅了国内外学者贡献的文献后发现,国外学者对企业内部控制的研究主要体现在企业缺少内部控制制度健全与完善的因素使企业内部信息披露不充分等方面。Santanu Mitra,...
分类:财务分析 - 字数:6841

上市公司内控失效的原因分析--基于欣泰电气的案例分析.doc

本文在国内外上市公司内部控制发展理论的基础上,运用案例研究的方法,通过对欣泰电气案例的分析,通过研究分析其在上市过程中内控失效的原因,以期能够对我国上市公司解决其...
分类:财务分析 - 字数:18052

上市公司内控的有效性和信息披露质量关系研究.doc

对于众多外部投资者例如:通过私募股权方式投资基金的机构、风投机构、证券公司及其下属的直投与保险公司等众多专业的股权投资机构和众多闲散的股民来说内控有效信息的披露也...
分类:工商企业 - 字数:10875

工商银行内控问题分析.doc

本文结合中国工商银行内部控制机制的现状和存在的问题,提出相应的解决方案和改进措施。它不仅能够从理论上为现有商业银行的内部控制提供合理的建议,而且可以保证工行系统在...
分类:本科论文 - 字数:9660

基于财务风险防范下的企业内控管理研究.docx

本文依据内部控制管理和财务风险的部分基础理论,在分析现阶段企业内部 控制失效的典型案例的基础上,归结目前在企业内控管理和财务风险防范中,或 许会存在的缺陷和漏洞,并据...
分类:管理大学 - 字数:8938

会计师事务所的内控风险分析--以立信央企事业部为例.doc

我们都知道每个行业有每个行业的规则,但是诚信是所有行业都需要遵循的。当然注册会计师行业也不例外。我们虽然知道诚信很重要,但是人们有时候会为了自己的利益而不顾诚信,...
分类:经济学院 - 字数:11061

北京即刻点石信息技术有限公司内控问题浅析.doc

实际员工总数为8人,其中总经理办公室2人,行政部3人,市场部3人。由于公司平时业务较少,所以不设财务部门,将账目上交投资公司处理,仅在总经理办公室设专人负责报销。行政部...
分类:经济学院 - 字数:8369

上市公司内控报告分析-以金融行业为例.doc

根据以上表明,如今的调查多数在于内部信息的探究,这篇文章以我国的金融业的报表为主体,分析了当今内部控制报表的情况,分析总结出上市公司内控报告信息披露实施工作中出现...
分类:工商企业 - 字数:9712

商业银行信贷风险内控机制探讨.doc

本文从商业银行信贷风险的成因出发,参照我国《企业内部控制准则》的制订办法,以风险为导向构建商业银行的内部控制,旨在探讨可行的方法,使得商业银行在日常经营管理中能找...
分类:财务分析 - 字数:19668

如何从公司风险管理角度有效建立公司内控.doc

在现代化经济体制的发展下,商品市场经济迅速发展,各行业的生产规模也随之发展壮大,经济活动比以前要复杂得多,所以相应的企业的内部控制也应该随之体系化,发展并完善成为...
分类:财务分析 - 字数:11706

关于完善商业银行信贷业务内控的思考--邮政储蓄银行为例.doc

风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。从风险管理这个大方向上讲,它包括了对风险的度量、评估和应变策略。而且风险管理作为一项有指向性的管...
分类:经济与贸易 - 字数:11064

商业银行内控建设制度中的操作风险研究--民生银行案例分析.doc

近年来,金融案件在电视和报纸上频率出现高,大家也从相关的分析中认识到一个词:内控制度。内控制度建设是银行的一项基础性工作,是建立健全银行规章制度,实现自我调整,风...
分类:经济与贸易 - 字数:11591

基于会计信息化系统下企业内控相关问题研究.doc

会计信息化系统中会计信息的储存方式和处理方式与传统手工会计中会计信息的储存和处理方式是完全不同的,这就给企业带来了一些新的问题与挑战,而会计信息无论何时何地对企业...
分类:经济学院 - 字数:7129

对中小民营企业内控制度的思考.doc

中小民营企业特点是规模较小,业务集中单一,经营灵活,这样的局限性也造成组织结构的过于简单和单向性,基本是家主是领导,直属亲戚担任高层管理的模式,管理随意,制度化程...
分类:财务分析 - 字数:15518

基于内部审计的上市公司内控研究.doc

本文主要采用的是规范研究的方法,同时结合定性分析、定量分析和案例分析。从内部审计的角度分析我国上市公司内部内部控制存在的主要问题并提出合理的建议。同时本文还采用了...
分类:财务分析 - 字数:18509
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