上市公司内部审计研究--以新华制药公司为例.docx

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  • 更新时间:2019-04-27
  • 论文字数:8483
  • 课题出处:(于艳艳)提供原创资料
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摘要:伴随着我国现代公司相关制度的建立、健全和进一步的完善,公司正面临着的市场竞争环境变得更加激烈。因此公司在适应新的经济环境的时候,如果想要谋求更好的生存环境和发展空间,就必须要加强公司的内部审计工作。本文系统阐述了内部审计的概念与任务、内部审计的产生与发展、内部审计的组织模式,选取新华制药公司作为案例进行了案例研究,分析了企业内部审计存在的问题,提出了加强内部审计工作的建议,对于做好企业内部审计工作有一定的参考价值。

关键词:内部审计  内部审计模式  内部控制

 

目录

摘要

Abstract

正文-2

一、上市公司内部审计的产生与发展-2

(一)内部审计的概念与任务-2

(二)内部审计的产生动因-3

(三)我国上市公司中内部审计模式的近况-3

二、新华制药公司内部审计的案例分析-4

(一)公司的基本情况-5

(二)公司的组织架构-5

(三)内部审计工作的分析-6

三、存在的问题及原因分析-7

(一)内部审计机构组织架构不合理-7

(二)内部审计职员素质不高-7

(三)内部审计范围狭隘-8

(四)内部审计无风险意识-8

(五)内部审计相关法规不健全-8

四、结论与建议-9

(一)结论-9

(二)加强内部审计工作的建议-10

参考文献-13


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